公開資訊觀測站重大訊息公告
(2936)客思達-KY-本公司取得會計師2021年度內部控制制度專案審查報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:111/03/23
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:110/01/01~110/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:遵循臺灣證券交易所外國發行人第一上市後管理作業辦法之規定,委託會計師執行內部控制專案審查
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:111/03/23
5.意見類型:標準式無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無