台鋼建設 公告本公司取得會計師內部控制制度審查確信報告

2026/09/10 17:34
公開資訊觀測站重大訊息公告

(3521)台鋼建設-公告本公司取得會計師內部控制制度審查確信報告

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/09/10
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:115/01/01~115/06/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依據主管機關來函辦理,委託非簽證會計師
執行特定範圍之內部控制制度專案審查。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/09/10
5.意見類型:內部控制制度有效性判斷項目可維持有效性。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
個股K線圖-
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